Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (HNX:
PVS) vừa công bố báo cáo tài chính quý I với doanh thu tăng 23% lên 4.095 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp thu về 424 tỷ đồng, cao hơn 32% so với cùng kỳ 2018.
Hoạt động tài chính sụt giảm cả về doanh thu và chi phí. Các chi phí bán hàng và quản lý đều tăng trên 10%. Tuy nhiên, lợi nhuận từ các liên doanh liên kết tăng đến 164% lên 179 tỷ đồng (
PVS đang đầu tư vào các công ty liên doanh liên kết với giá trị hơn 5.000 tỷ đồng).
Kết quả,
PVS ghi nhận lợi nhuận sau thuế gấp đôi cùng kỳ đạt 385 tỷ đồng. Đây cũng là lợi nhuận quý I cao nhất trong lịch sử niêm yết của doanh nghiệp.
Theo giải trình của
PVS, lợi nhuận tăng gấp đôi cùng kỳ là do kết quả của một số dịch vụ như tàu dịch vụ dầu khí, căn cứ cảng dầu khí,… tốt hơn cùng kỳ. Lợi nhuận từ các công ty liên doanh hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh tàu và xử lý dầu thô (FSO, FPSO) cũng tăng so với cùng kỳ.
Tại thời điểm cuối quý I, tổng tài sản của
PVS tăng gần 1.000 tỷ lên 24.000 tỷ đồng. Trong đó, phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng hơn 1.600 tỷ lên 4.672 tỷ đồng; tiền và tương đương tiền giảm gần 1.000 tỷ về 5.386 tỷ đồng.
Chi phí phải trả trong quý I tăng gần 1.000 tỷ lên 2.029 tỷ đồng chủ yếu do tăng chi phí phải trả ngắn hạn Dự án Sao Vàng Đại Nguyệt. Trước đó năm 2018,
PVS thông báo trúng thầu hợp đồng M&C xây dựng giàn xử lý trung tâm với trị giá 800 triệu USD và giành được hợp đồng trị giá 176 triệu USD cung cấp kho nổi FSO cho mỏ Sao Vàng - Đại Nguyệt.
Huy Lê
Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc.