Doanh thu quý II giảm 45%, lãi sau thuế giảm 37% xuống 183 tỷ đồng.
Sau nửa đầu năm, lợi nhuận sau thuế 347 tỷ đồng, giảm 16% và thực hiện 62% kế hoạch năm.
Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật dầu khí Việt Nam (HNX:
PVS) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II với doanh thu thuần giảm 45% xuống 3.063 tỷ đồng và lợi nhuận gộp tăng nhẹ 6% lên gần 261 tỷ đồng nhờ giá vốn giảm nhiều hơn. Biên lợi nhuận gộp tăng từ 4% lên 8,5%.
Doanh thu tài chính giảm 24% và chi phí tài chính giảm 64%. Chi phí bán hàng tăng 21%, chi phí quản lý tăng 119% do tăng khoản trích lập dự phòng công nợ phải thu và chi phí nhân viên.
Bên cạnh đó, thu nhập khác giảm 71% về 55,8 tỷ đồng do khoản hoàn nhập dự phòng bảo hành các dự án trong kỳ này giảm 93% còn gần 12 tỷ đồng. Theo đó, lợi nhuận khác giảm từ 154 tỷ đồng về 10 tỷ đồng. Đây là nguyên nhân chính khiến lãi sau thuế giảm 37% về còn 183 tỷ đồng.
Đơn vị: tỷ đồng
Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần
PVS giảm 35% xuống 5.677 tỷ đồng; lãi sau thuế 347 tỷ đồng, giảm 16%. Công ty đã thực hiện 57% chỉ tiêu doanh thu và 62% chỉ tiêu lợi nhuận.
Nửa đầu năm, dịch vụ cơ khí, đóng mới và xây lắp là mảng đóng góp nhiều nhất trong cơ cấu doanh thu
PVS với 2.944 tỷ đồng, đem về 119 tỷ đồng lợi nhuận gộp. Hoạt động dịch vụ cung ứng tàu chứa và xử lý dầu thô (FSO/FPSO) đóng góp 1.123 tỷ đồng doanh thu và 57 tỷ đồng lợi nhuận gộp. Nguồn thu từ dịch vụ căn cứ cảng chỉ khoảng 891 tỷ đồng nhưng lợi nhuận ghi nhận 133 tỷ đồng. Hoạt động dịch vụ tàu kỹ thuật dầu khí mang về 888,7 tỷ doanh thu và 64,5 tỷ đồng lợi nhuận.
Tại thời điểm cuối quý II, doanh nghiệp dịch vụ dầu khí có khoản phải thu gần 4.868 tỷ đồng, giảm 14% so với thời điểm đầu năm. Tiền và tương đương tiền cũng giảm 12% về mức 4.565 tỷ đồng. Song giá trị hàng tồn kho tăng 33% lên 2.813 tỷ đồng. Nợ vay đi ngang ở mức 1.184 tỷ đồng, trong đó hơn nửa là nợ vay ngắn hạn.