Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP (HNX: PLC) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý I với doanh thu thuần 1.968 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn (giảm 7%), lợi nhuận gộp tăng 3% lên thành 249 tỷ đồng. Doanh thu tài chính trong kỳ đạt trên 17 tỷ đồng, tăng 18% chủ yếu nhờ tăng lãi chênh lệch tỷ giá.
Các khoản chi phí trong kỳ đồng loạt tăng. Đáng kể nhất là chi phí tài chính tăng 54% lên mức 34 tỷ đồng. Trong đó, lãi vay gấp đôi cùng kỳ lên 31 tỷ đồng.
Cùng với chi phí bán hàng tăng 6%, chi phí quản lý tăng 5%, công ty kết thúc quý đầu năm với kết quả lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ trên 32 tỷ đồng, giảm 18% so với quý I/2022.
Tổng tài sản tại cuối quý I là 4.392 tỷ đồng, giảm 5% so với đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn đi ngang ở mức 1.458 tỷ đồng, hàng tồn kho giảm 9% ghi nhận 1.305 tỷ đồng. Trong khi đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng 6% lên mức 1.872 tỷ đồng.
Hóa dầu Petrolimex đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 20/4. Cổ đông thông qua kế hoạch năm nay với doanh thu 8.903 tỷ đồng, lãi trước thuế 200 tỷ đồng, lần lượt tăng 3,5% và 8,5% so với thực hiện năm 2022. Như vậy, công ty đã thực hiện 21-22% chỉ tiêu sau quý I.
Tổng giám đốc Lê Quang Tuấn nhận định kết quả quý I chưa thể phản ánh được lợi nhuận cả năm. Năm nay được đánh giá là một năm kinh tế khó khăn, có nhiều biến động khó lường. Ông Tuấn cho rằng nhu cầu dầu nhờn sẽ giảm. Ngoài ra các yếu tố như lãi suất, tỷ giá tăng sẽ khiến chi phí tài chính đi lên. Hiện doanh nghiệp đang sản xuất, phân phối các mặt hàng gồm nhựa đường, hóa chất và dầu nhờn. Mảng nhựa đường năm nay sẽ có thuận lợi hơn khi Chính phủ đẩy mạnh đầu tư công; ngành hóa chất sẽ rất khó khăn vì có nhiều đối thủ cạnh tranh; còn mảng dầu nhờn có thể sẽ giữ được sự ổn định.
GÃ ĐẦU TƯ