CTCP Đạt Phương (HoSE:
DPG
) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV và cả năm 2019.
Quý IV, doanh thu tăng 85% cùng kỳ, đạt 1.209 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu từ kinh doanh bất động sản chiếm phần lớn cơ cấu, đạt 62%. Mảng hợp đồng xây dựng vốn được xem là ngành nghề chính, giảm 35% cùng kỳ và chỉ còn chiếm 30% tỷ trọng.
Tỷ suất biên lợi nhuận gộp đạt 31%, tăng 7 điểm % so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân đến từ việc biên lợi nhuận gộp mảng BĐS cao hơn xây dựng.
Nhờ mảng kinh doanh bất động sản mà phần lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý IV đạt 216 tỷ đồng, gấp 3,8 lần cùng kỳ. LNST cổ đông công ty mẹ đạt 176,7 tỷ đồng, gấp 3,3 lần.
Kết quả kinh doanh Đạt Phương. Đơn vị: tỷ đồng
Như vậy năm 2019, Đạt Phương đạt doanh thu 1.973 tỷ đồng, LNST hợp nhất 217 tỷ đồng, tăng lần lượt 25% và 38% năm trước. Trong đó, LNST cổ đông công ty mẹ đạt 188 tỷ đồng, tăng 36%. Tuy nhiên, công ty chỉ hoàn thành 70% kế hoạch doanh thu và 42% kế hoạch lợi nhuận năm.
Tính đến cuối kỳ, Đạt Phương có 2.464 tỷ đồng vay nợ tài chính, giảm 105 tỷ đồng so với đầu năm. Khoản nợ chủ yếu là vay tài chính dài hạn, trong đó tới 1.457 tỷ đồng vay tín dụng tại VietinBank, lãi suất thả nổi, thời hạn 11 năm để đầu tư nhà máy Thủy điện Sông Bung 6.
Công ty cũng có gần 635 tỷ đồng người mua trả tiền trước ngắn hạn (đặt cọc mua sản phẩm bất động sản), tăng 29% so với đầu năm. Hàng tồn kho cuối kỳ gấp 3,6 lần đầu kỳ, đạt 884 tỷ đồng. Báo cáo không có thuyết minh cụ thể về các dự án tồn kho.
Lê Xuân
Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc.